进项税加计扣除会计分录
创始人
2024-05-31 22:30:58
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进项税加计扣除会计分录 

目前这个加计抵减没有明确的会计分录,建议您计入

  加计抵减:

  借:应交税费-应交增值税(减免税款) 

   贷:其他收益

一、会计分录

1.计提增值税的账务处理:

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)21万元

贷:应交税费-未交增值税  21万元

2.计提增值税的账务处理:

缴纳增值税的分录:

借:应交税费-未交增值税  21万元

贷:银行存款                  20万元

          其他收益                  1万元

进项税加计扣除会计分录

【案例分析】

1.企业所得税的“加计扣除” 

根据财政部国家税务总局财税[2009]70号文件规定:

企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

举个例子:

某企业2018年残疾职员的应发工资50000元,年终奖10000元,缴纳五险一金单位承担部分15000元,在企业所得税汇算时,企业所得税应纳税所得额调减金额=50000+10000=60000元。

按25%的税率计算,相当于少缴纳了1.5万元的税款。

Tips:残疾职工工资是指企业实际发放的工资薪金总和,包括计时工资、计件工资、加班工资、奖金、补贴与津贴,但是不包括企业的职工福利费、职工教育经费、工会经费以及养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金。五险一金个人承担部分也是包含在内的哦.

2.企业所得税研发费用的“加计扣除” 

根据财政部税务总局 科技部财税〔2018〕99号文件规定:

企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

举个例子:

企业2018年的研发费用是100万元,在2019年汇算清缴时,单就研发费用在计算抵扣费用是就能抵扣175万元,按25%的税率计算,相当于少缴纳了18.75万元的税款。

3.增值税购进农产品的“加计扣除” 

根据财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号文件第二条规定:

“纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。”

举个例子:

生产加工13%税率货物的公司,2019年4月购进100万元农产品,发票注明的进项税额是9万元,这笔业务实际进项税额=100*10%=10万元。

以上关于“进项税加计扣除会计分录 ”这一问题,文中做出了详细的解答,希望大家可以理解,能够帮助到大家,想要获取更多相关财务资讯的,敬请持续关注我们的更新呦!

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